目 录
第一部分 汕尾市审计局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 汕尾市审计局2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汕尾市审计局2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汕尾市审计局概况
(一)部门主要职责
汕尾市审计局是负责审计监督部门。主要职责是:
1.贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,起草有关审计地方性文件,研究拟订我市审计业务规章制度,并监督执行。
2.主管、统筹发展、组织管理、协调全市审计工作业务。
3.负责向市政府和省审计厅提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。
4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。
(1)市级预算执行情况和其他财政收支,市级预算草案、市级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
(2)各县(市、区)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,财政转移支付资金。
(3)使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
(4)市人民政府投资和以市人民政府投(融)资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
(5)市属国有企业和金融机构、市人民政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
(6) 市人民政府部门、各县(市、区)人民政府管理和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
(8)法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。
5.按规定对各县(市、区)党政主要负责人和市委、市政府部门主要负责人及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.组织实施对财经法律、法规、规章、宏观调控措施以及国家、省、市重大政策措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作,组织全市审计专业培训,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.与各县(市、区)人民政府共同领导各县(市、区)审计机关。
10.组织审计市驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
11.组织开展审计领域的对外交流与合作,推广和指导信息技术在审计领域的应用,建设国家审计信息系统汕尾市子系统。
12.承担省审计厅授权的审计事项。
13.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我局年2017年部门决算编报范围的单位共1个。按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 汕尾市审计局2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门: 汕尾市审计局 |
| 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 987.19 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 691.17 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 228.60 | 六、科学技术支出 | 31 | 10.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 116.72 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 13.07 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 33.77 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 1215.79 | 本年支出合计 | 47 | 864.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 16.94 | 年末结转和结余 | 49 | 368.00 |
总计 | 25 | 1232.73 | 总计 | 50 | 1232.73 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | |||||||
部门: 汕尾市审计局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1215.79 | 987.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.61 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1052.54 | 823.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.61 |
2010801 | 行政运行 | 648.44 | 448.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
2010804 | 审计业务 | 295.61 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.61 |
2010806 | 信息化建设 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:汕尾市审计局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 864.73 | 630.68 | 234.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 691.17 | 467.12 | 224.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 467.12 | 467.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 109.40 | 0.00 | 109.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010806 | 信息化建设 | 94.50 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 20.15 | 0.00 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: 汕尾市审计局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 987.19 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 670.20 | 670.20 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 987.19 | 本年支出合计 | 52 | 843.76 | 843.76 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 16.93 | 年末结转和结余 | 53 | 160.36 | 160.36 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 16.93 |
| 54 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| |
总计 | 28 | 1004.12 | 总计 | 56 | 1004.12 | 1004.12 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门: xx | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 843.76 | 612.30 | 231.46 | |
201 | 一般公共服务支出 | 670.20 | 448.75 | 231.46 |
20108 | 审计事务 | 670.20 | 448.75 | 231.46 |
2010801 | 行政运行 | 448.75 | 448.75 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 106.80 | 0.00 | 106.80 |
2010806 | 信息化建设 | 94.50 | 0.00 | 94.50 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 20.15 | 0.00 | 20.15 |
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 116.72 | 116.72 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.72 | 116.72 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 116.72 | 116.72 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.07 | 13.07 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.77 | 33.77 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.77 | 33.77 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.77 | 33.77 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门: xx | 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 365.79 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 151.65 | 30201 | 办公费 | 9.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 212.76 | 30202 | 印刷费 | 9.03 | |
30103 | 奖金 | 1.38 | 30203 | 咨询费 | 4.19 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.29 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.69 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.01 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 153.04 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 116.72 | 30213 | 维修(护)费 | 38.03 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.97 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.16 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.79 | |
30307 | 医疗费 | 13.07 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 26.41 | |
30311 | 住房公积金 | 33.77 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.70 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.05 | |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
|
|
| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
|
|
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | 0.00 |
| 公用经费合计 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
部门: 汕尾市审计局 | 单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
6.49 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.79 | 6.49 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.79 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门: 汕尾市审计局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
… | (注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 汕尾市审计局2017年部门决算情况说明
一、 2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
汕尾市审计局2017年度收入 1215.8 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 987.19万元, 比上年决算数增加215.07万元,增长27.85%。主要变动情况:一是人员经费收入增加,改革性补贴标准提高,公积金、行政单位医疗费用增加。二是审计项目增加,经费增加。
2.其他收入228.60万元, 比上年决算数增加228.60万元,增长100%主要变动情况:我局临时异地审计项目经费由省审计厅拨入到我单位进行结算。
(二)年度支出总体情况
汕尾市审计局2017年度支出 864.73万元。具体情况如下:
1.基本支出 630.68万元, 比上年决算数增加104.58万元,增长19.87%,主要变动情况:一是人员经费支出增加,改革性补贴标准提高,公积金、行政单位医疗费用增加。二是新招录公务员2名。招聘工作人员2名。
2.项目支出 234.05万元, 比上年决算数增加4.44万元,增长1.93%,主要变动情况:审计项目增加,经费增加。
二、 2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2017年度财政拨款收入说明
汕尾市审计局2017年度财政拨款收入合计 987.19万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 987.19万元,比上年决算数增加215.07万元, 增长27.85%;主要变动情况:人员经费增加。
(二) 2017 年度财政拨款支出说明
汕尾市审计局2017年度财政拨款支出合计987.19万元。其中:一般公共预算财政拨款支出987.19万元,比年初预算数 增加130.48万元, 增长15%;主要变动情况:人员经费增加,改革性补贴增加。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汕尾市审计局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.49万元,完成预算 6.49万元的 100% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.7 万元,完成预算 5.7 万元的 100% ;公务接待费支出决算为0.79万元,完成预算0.79 万元的 100% 。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费支出 5.7万元,占87.72% ;公务接待费支出 0.79万元,占12.28% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.7万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车运行及维护支出5.7万元, 2017年局机关公务用车保有量为1辆,主要用于公务用车。
3.公务接待费支出0.79万元,主要用于公务接待。2017年,局机关1个单位发生国内接待 8次,接待人数共45人,主要包括省厅异地审计组交流工作,省厅领导检查指导异地审计工作,上级机关到市检查督导工作,周边市审计局交流学习等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出122.78万元,比上年增加44.3 万元,增长56.45%。主要增加变动情况是:我局增加2名公务员、2名招聘人员,劳务费、其他费用相应增加;去县区调研次数较多,差旅费增加。
(二)国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,主要用于公务用车。
(三)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金330.5万元,占一般公共预算项目支出总额的xx%;主要项目绩效自评情况:
审计业务和审计管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,审计业务和审计管理,项目自评得分为100分。项目全年预算数为242万元,执行数为267万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成政策落实跟踪审计项目1个,财政审计项目14个,公共投资审计项目6个,民生审计项目4个,环境资源审计项目3个,经济责任审计项目12个,政策落实跟踪审计项目1个。确定审计项目40个进行并审计出具40个审计报告,查出需整改问题143个。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。